1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4161-161-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS ESCOLARES, COLEGIO PLAZUELA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-149-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
Comuna |
Doñihue
|
Impuesto |
139650 |
Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
|
Proveedor |
MARBRU COMUNICACIONES |
Razón Social |
COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LEIVA NOVELLA E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.120.051-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MARBRU COMUNICACIONES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 1 | Unidad | COMPRA DE INSUMOS ESCOLARES, COLEGIO PLAZUELA | |
$ 735.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 735.000
|
$ 735.000
|
|
Total Neto
|
$ 735.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 139.650
|
$ 874.650
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.