1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3409-45-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ÚTILES DE ASEO (FUNCIONAMIENTO) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
127015 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-04-2024 |
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Proveedor |
ILM Magallanes Ltda. |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
76.137.425-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ILM Magallanes Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 100 | Unidad | CLORO TRADICIONAL X LT. | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
|
$ 80.000
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47131603
| Esponjas | 100 | Unidad | ESPONJAS ABRASIVAS DE OLLA | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
|
$ 80.000
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47131619
| Cabezas de trapero | 50 | Unidad | LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISOS X LT. VARIEDAD DE AROMAS | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 75.000
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$ 75.000
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47131619
| Cabezas de trapero | 30 | Unidad | TRAPEROS REUTILIZABLES SIMPLES | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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47121605
| Limpiadores de suelo | 25 | Unidad | LAVALOZAS X 1,5 LTS. | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.500
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$ 62.500
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47131604
| Escobas | 20 | Unidad | ESCOBILLONES DE USO INTERIOR | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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12141901
| Cloro Cl | 10 | Unidad | CLORO GEL BIDÓN X 5 LTS | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
|
$ 60.000
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Pack | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 UNIDADES | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 668.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.015
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$ 795.515
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.