Orden de Compra. Nº3409-45-AG24 "ÚTILES DE ASEO (FUNCIONAMIENTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-45-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO (FUNCIONAMIENTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 / 2204999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 127015
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILM Magallanes Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 76.137.425-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILM Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO TRADICIONAL X LT.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131603
Esponjas100UnidadESPONJAS ABRASIVAS DE OLLA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131619
Cabezas de trapero50UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO DE PISOS X LT. VARIEDAD DE AROMAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131619
Cabezas de trapero30UnidadTRAPEROS REUTILIZABLES SIMPLES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47121605
Limpiadores de suelo25UnidadLAVALOZAS X 1,5 LTS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
47131604
Escobas20UnidadESCOBILLONES DE USO INTERIOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL BIDÓN X 5 LTS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111704
Papel higiénico20PackTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL X 2 UNIDADES  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 668.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.015
TOTAL OC $ 795.515


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.137.425-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto