Orden de Compra. Nº4280-112-SE25 "COLACIONES PARA ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025"."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4280-112-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-903 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
Comuna Catemu
Impuesto 191501
Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonaCuca
Razón Social CAROLINA ESTHER LLANO VERGARA
R.U.T. 12.819.691-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonaCuca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos60Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (SANDWICH AVE PALTA) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos60Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (SANDWICH AVE PIMENTON) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
50202310
Agua mineral80Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (AGUA MINERAL DE 1/2 LITRO SIN GAS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50202310
Agua mineral40Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (AGUA MINERAL DE 1/2 LITRO CON GAS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (FRUTAS DE LA TEMPORADA) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados30Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (MIX FRUTOS SECOS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas440Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (EMPANADITAS DE COCTEL SURTIDAS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos330Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (MINI PASTELITOS SURTIDOS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos140Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (MINI PIZZA NAPOLITANA) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos5Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (SANDWICH VEGETARIANO) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos30Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (CHURRASCO BARROS LUCO) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
50131801
Queso natural70Unidad no definidaNOTA DE PEDIDO 205/31 (BROCHETAS FRÍAS SALADAS) ACTIVIDAD "CIERRE DE VERANO 2025" 01-03-2025.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 1.007.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.501
TOTAL OC $ 1.199.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.