Orden de Compra. Nº2548-317-SE25 "INSUMOS TALLERES CCR ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-14-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2548-317-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLERES CCR ORDEN DE COMPRA DESDE 2548-14-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2548-14-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-317 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
R.U.T. 61.955.000-5
Dirección de Facturación AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
Comuna Padre Las Casas
Impuesto 21978,82
Dirección de Envío de la Factura AV MAQUEHUE 1441, PADRE LAS CASAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reachem
Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T. 76.921.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reachem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadKit de Fabricación JabonesKIT BASICO PARA JABONES $ 29.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.158 $ 59.158
24111502
Bolsas de papel2UnidadBolsas papel kraft con ventana (pack de 100 u)BOLSA DOYPACK KRAFT CON VENTANA GRANDE 20X30 100 UNIDADES $ 28.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.520 $ 56.520
Total Neto $ 115.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.979
TOTAL OC $ 137.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.