Orden de Compra. Nº4152-272-AG25 "ALIMENTOS 2 OLN : 4152-302-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-272-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS 2 OLN : 4152-302-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 32826,87
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN CESAR
Razón Social COMERCIALIZADORA IVAN ARRIAGADA E.I.R.L.
R.U.T. 76.638.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN CESAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Global- 5 CAJAS DE TE ( 100 BOLSITAS LIPTON O SIMILAR) - 2 SABORIZANTES DE CHOCOLATE 1000 GR - 9 GALLETAS SURTIDAS DE 400 GR - 3 MIX DE FRUTOS SECOS 1000 GR - 30 GALLETAS DE AGUA 175 GR - 8 BOLSAS DE MERMELADAS DE 200 GR, DIFERENTES SABORES - 10 JUGOS DE 1,5 LTS DIFENTES SABORES -15 AGUA MINERALES SIN GAS SABORIZADAS, 2 LT - 3 ENDULZANTES STEVIA 250 ML - 15 GALLETAS OSLEA 140 GR NOTA: ADJUNTAR COTIZACION, CON DETALLE DE LO OFERTADO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SERA CAUSAL DE INADMISIBILIDAD.  $ 172.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.773 $ 172.773
Total Neto $ 172.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.827
TOTAL OC $ 205.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.614.694-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.