1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-8621-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VDH. ID. 1057049-129-LQ22, Contrato Ex. N°1685/22, INT 912/22, Adjudica Int. 1289/22, Int. 912, Mantención preventiva sistema de climatización HCSBA. Estado de Pago Nro. 33 de fecha 10/03/2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-129-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
*
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Impuesto |
570000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSE |
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.668.590-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Mes | 841-0023 - Mantención Preventiva sistemas de climatización -
Estado de Pago Nro. 33 de fecha 10 de marzo de 2025, periodo del 16/01/20245 al 15/02/2025, cuota 32/36
| 841-0023 Mantención Preventiva sistemas de climatización. |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.