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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272565-504-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ / "ADQUISICION DE REPARACION SISTEMA SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA SUBDIRECCION DE GESTION OPERACIONAL PARA HOSPITAL ALTO HOSPICIO”; FR 2024-362; ABAST-HAH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL ALTO HOSPICIO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
93955 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2024 |
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Proveedor |
Semos LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA
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R.U.T. |
76.608.750-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Semos LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | (L1) Ejecución de OOCC de acuerdo a EETTs adjuntas. Visita a Terreno Optativa Día Jueves 28 de Marzo de 2024 a las 10 a.m. | Servicio de Fabricación de escotilla y reparación de cañería de cobre. Cotizacion 1272565-133-AG24 |
$ 494.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.500
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$ 494.500
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Total Neto
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$ 494.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.955
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$ 588.455
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.