Orden de Compra. Nº1272565-504-AG24 "ADQ / "ADQUISICION DE REPARACION SISTEMA SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA SUBDIRECCION DE GESTION OPERACIONAL PARA HOSPITAL ALTO HOSPICIO”; FR 2024-362; ABAST-HAH"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-504-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ / "ADQUISICION DE REPARACION SISTEMA SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA SUBDIRECCION DE GESTION OPERACIONAL PARA HOSPITAL ALTO HOSPICIO”; FR 2024-362; ABAST-HAH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1906 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 93955
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Semos LTDA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA
R.U.T. 76.608.750-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Semos LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global(L1) Ejecución de OOCC de acuerdo a EETTs adjuntas. Visita a Terreno Optativa Día Jueves 28 de Marzo de 2024 a las 10 a.m.Servicio de Fabricación de escotilla y reparación de cañería de cobre. Cotizacion 1272565-133-AG24 $ 494.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.500 $ 494.500
Total Neto $ 494.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.955
TOTAL OC $ 588.455


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.608.750-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.