1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2826-979-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-704-COT24. LICEO ENRIQUE MAC-IVER |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
R.U.T. |
69.120.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
R.U.T. |
69.120.100-7 |
Dirección de Facturación |
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805 |
Comuna |
Constitución
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Impuesto |
278230,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
Razón Social |
HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
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R.U.T. |
5.980.010-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | PINTURAS Y BROCHAS | |
$ 1.464.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.464.370
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$ 1.464.370
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Total Neto
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$ 1.464.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.230
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$ 1.742.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.