IMPORTANTE:
El proveedor al momento de generar la factura electrónica deberá incluir en el Campo 801 el Número de Orden de Compra en el mismo formato indicado en mercado público.
Recordar que al momento de facturar deberán enviar sus DTE (Documento Tributario Electrónico, factura afecta o exenta) y sus correspondientes archivos xml a la siguiente casilla dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará la factura de modo automático.