Orden de Compra. Nº546437-109-AG25 "ID 110862 Insumos de oficina OSJR Magallanes / 100-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-109-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110862 Insumos de oficina OSJR Magallanes / 100-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 8559,12
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson 544 BK negro  $ 7.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.742 $ 7.742
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson 544 ( Y, M, C) Color (kit de 3 colores)  $ 23.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.226 $ 23.226
31201512
Cinta Transparente5UnidadCinta embalaje transparente  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
60121518
Lápices de grafito40Unidadlapices de mina  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
44121704
Lápiz pasta10Unidadlapices de tinta azul  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31201512
Cinta Transparente10UnidadScotch 2 cm  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCarpetas negras plastificadas con bolsillo  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
Total Neto $ 45.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.559
TOTAL OC $ 53.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.