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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3275-255-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CATERING JORNADAS DE CAPACITACIÓN PDI CURAUMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE URUGUAY 174 -VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
212809,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE URUGUAY 174 -VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-10-2024 |
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Proveedor |
EMODI |
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Razón Social |
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
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R.U.T. |
76.371.315-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMODI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | CATERING DE TRES DIAS 16, 17 Y 18.OCT.024, SERVICIO A REALIZARSE EN JORNADA AM Y JORNADA PM, PARA CAPACITACIÓN EN EDIFICIO DE LA PDI DE CURAUMA. | PDI CURAUMA - CALLE TUPUNGATO N°3850-PLACILLA |
$ 1.120.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.050
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$ 1.120.050
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Total Neto
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$ 1.120.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.810
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$ 1.332.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.