Orden de Compra. Nº1542-21-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-45-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-45-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 271434
Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEHUEN SpA
Razón Social PEHUEN SPA
R.U.T. 96.635.520-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEHUEN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering100UnidadRequerimiento: arrendar salón con capacidad 100 personas; servicio de alimentación Desayuno consistente en : café Grano-Caffe express, té e infusiones; tapaditos surtidos, empanaditas, brochetas de frutas, pincho de tomate cherry y queso mantecoso, pincho de jamón artesanal y queso mantecoso, mini brochetas de lomo con salsa de queso, galletas artesanales, mini pastelitos, vaso de jugos, vaso de agua con y sin gas y agua con sabor.- incluir ademas: equipos amplificación, Data Show y telón.-   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.600 $ 1.428.600
Total Neto $ 1.428.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.434
TOTAL OC $ 1.700.034


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.635.520-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.