Orden de Compra. Nº3095-38-CC24 "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3095-38-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 65.486.750-k
Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12582,37
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE COMPRA COORDINADA ID 1122317-29-LR22. FACTURA N°15067359SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE COMPRA COORDINADA ID 1122317-29-LR22. FACTURA N°15067359 $ 66.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.223 $ 66.223
Total Neto $ 66.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.582
TOTAL OC $ 78.805