1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057540-6774-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VIP, PREVENTIVO LAVANDERÍA ENERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057540-56-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
Comuna |
Penco
|
Impuesto |
238733,67 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Lavacenter Express S.A |
Razón Social |
LAVACENTER EXPRESS S A
|
R.U.T. |
85.590.200-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Lavacenter Express S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DE LAVANDERÍA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORAS
C.2797
|
$ 1.256.493,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.256.493
|
$ 1.256.493
|
|
Total Neto
|
$ 1.256.493
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 238.734
|
$ 1.495.227
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.