1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1947-14750-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
221-ADQUISICIÓN POR REMOVEDOR DE ADHESIVO - ABRIL - UNIDADES VARIAS - JVC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-88-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
Comuna |
*
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Impuesto |
259350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312105
| Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector | 7000 | Unidad | 221-1597 REMOVEDOR DE ADHESIVO SACHET | 037-03019 59403125 REMOVEDOR DE ADHESIVO REMOVE SACHET CJAX50 VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 50 UNIDADES. |
$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.365.000
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$ 1.365.000
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Total Neto
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$ 1.365.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.350
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$ 1.624.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.