Orden de Compra. Nº1057299-1708-AG24 "COMPRA COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1708-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 58140
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA
R.U.T. 9.987.728-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral85UnidadAGUA MINERAL INDIVIDUAL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
50221202
Cereales en barra85UnidadBARRAS DE CEREAL  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
50101634
Fruta fresca85UnidadPLATANOS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
50131701
Leche o productos de mantequilla85UnidadLECHES INDIVIDUALES  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
50131801
Queso natural85UnidadLAMINAS DE QUESO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
50111510
Carne de ave o carne fresca85UnidadLAMINAS DE JAMON  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
50181901
Pan fresco85UnidadPAN HALLULLA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
50202304
Jugos y néctar envasados85UnidadJUGOS INDIVIDUALES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 306.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.140
TOTAL OC $ 364.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.987.728-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.335.951-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.624.743-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.