Orden de Compra. Nº
1057299-1708-AG24
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COMPRA COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.110
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1708-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA COLACIONES ESC. LOS CRISTALES ORD.110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
58140
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social
CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA
R.U.T.
9.987.728-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
85
Unidad
AGUA MINERAL INDIVIDUAL
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.500
$ 59.500
50221202
Cereales en barra
85
Unidad
BARRAS DE CEREAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
50101634
Fruta fresca
85
Unidad
PLATANOS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
85
Unidad
LECHES INDIVIDUALES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
50131801
Queso natural
85
Unidad
LAMINAS DE QUESO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
50111510
Carne de ave o carne fresca
85
Unidad
LAMINAS DE JAMON
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
50181901
Pan fresco
85
Unidad
PAN HALLULLA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.250
$ 21.250
50202304
Jugos y néctar envasados
85
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
Total Neto
$ 306.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.140
TOTAL OC
$ 364.140
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.987.728-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.335.951-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.624.743-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.848.901-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.