Orden de Compra. Nº2495-137-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2495-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2495-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación MAGALLANES 283 tercer piso
Comuna Coyhaique
Impuesto 14630,19
Dirección de Envío de la Factura MAGALLANES 283 tercer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadDesinfectante en aerosol  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.386 $ 10.386
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiador en crema de muebles  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.696
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLavalozas  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47131603
Esponjas4UnidadLavalozas  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
42281912
Toallas de esterilización25UnidadToallas desinfectante multiuso pote x 35  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.675 $ 55.675
Total Neto $ 77.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.630
TOTAL OC $ 91.631


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.