Orden de Compra. Nº
4113-224-SE24
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ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM MELIPEUCO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-224-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM MELIPEUCO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
165653,78
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS HUMBERTO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T.
76.451.117-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
INSUMOS DE ASEO E HIGIENE DESTINADOS PARA LOS RESIDENTES DEL ELEAM MELIPUCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
CONTRATO SUMINISTRO.
$ 871.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 871.862
$ 871.862
Total Neto
$ 871.862
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.654
TOTAL OC
$ 1.037.516