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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-303-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POR LA COMPRA DE 2 ROLLER 200X80 CM CON LOGO DE TELETON Y DE LA MUNICIPALIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN ESTEBAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3661-56-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 312 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
12445 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXPLOSED LOS ANDES |
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Razón Social |
EXPLOSED LTDA.
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R.U.T. |
76.268.159-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXPLOSED LOS ANDES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad no definida | | ROLLER TELA PVC 200X80 CM, IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION CON BOLSO
INCLUYE LOGO TELETON Y MUNICIPALIDAD |
$ 32.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.500
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$ 65.500
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Total Neto
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$ 65.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.445
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$ 77.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.