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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5701-301-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MAT. Y ÚTI. DE ASEOO(DIPECAR)NCU217576536 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
84199,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRV |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.814.370-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 1 | Unidad | SE SOLICITA COTIZAR MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CONFORME LISTADO ADJUNTO (MARCA DE REFERENCIA O MEJOR CALIDAD) | |
$ 443.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 443.155
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$ 443.155
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Total Neto
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$ 443.155
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.199
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$ 527.354
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.