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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1629-11-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1629-6-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO
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R.U.T. |
60.511.083-5 |
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Dirección de Facturación |
ANDRES BELLO N° 215 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
735642 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANDRES BELLO N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tierra SpA |
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Razón Social |
EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.489.879-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tierra SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 2 | Unidad | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 197.500 DE AGUA POTABLE DIARIOS, MEDIANTE 3 VEHICULOS CAMIONES ALJIBE, POR 2 DIAS, EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2024, SSR ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS. | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 197.500 DE AGUA POTABLE DIARIOS, MEDIANTE 3 VEHICULOS CAMIONES ALJIBE, POR 2 DIAS, EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2024, SSR ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS. |
$ 1.935.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.871.800
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$ 3.871.800
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Total Neto
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$ 3.871.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 735.642
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$ 4.607.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.