1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
697-4-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado planchas ISOFOAM compra ágil 697-270-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
74100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRECOF |
Razón Social |
FERRECOF SPA
|
R.U.T. |
77.606.315-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERRECOF |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | Unidad | Transporte de carga desde Santiago a Lautaro Navarro 1245, Punta Arenas.
Las dimensiones corresponde a 4.5 m3 y el peso de 100Kg.
La empresa isoplast traslada (dentro de Santiago) la carga a la empresa que se adjudique la compra. | |
$ 390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
$ 464.100
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.