Orden de Compra. Nº4689-92-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4689-92-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4689-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda N° 485
Comuna Maule
Impuesto 638705,33
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodisur
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PRODISUR SPA
R.U.T. 76.228.843-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1GlobalMATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA.MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA. SOLO PRODUCTOS DE CALIDAD, SE ADJUNTA COTIZACION CON MARCAS, ENTREGA EN 3 DIAS $ 3.361.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.607 $ 3.361.607
Total Neto $ 3.361.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.705
TOTAL OC $ 4.000.312