1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
635-1723-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CAJA DESECHO CORTO PUNZANTE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
237500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-11-2024 |
|
Proveedor |
Droguería Antofagasta |
Razón Social |
DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.527.650-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Droguería Antofagasta |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121705
| Cajas para material y equipos | 500 | Unidad | 500 cajas cortopunzante en talla L. Se deja adjunto guía con detalle. deben llenar el ANEXO Y ADJUNTAR RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.250.000
|
$ 1.250.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.250.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 237.500
|
$ 1.487.500
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.