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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-287-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE HUEVOS CASA NACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ORDEN DE COMPRA DUPLICADA CON OTRO PROVEEDOR. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sergio Letelier Anguita |
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Razón Social |
SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA
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R.U.T. |
7.727.271-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sergio Letelier Anguita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LR17
| HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM | 30 | | (1467207) HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM | (1467207) HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; LAS ENCINAS 2725 |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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Total Neto
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$ 1.080.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.080.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.