Orden de Compra. Nº1382-331-SE25 "RC 315, RECARGA TARJETAS ALIMENTACION DESDE 1175-209-"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO MIRAFLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1382-331-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RC 315, RECARGA TARJETAS ALIMENTACION DESDE 1175-209-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Miraflores
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1402
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Facturación Miraflores 1369
Comuna Temuco
Impuesto 786870,56
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101705
Administración de salud pública1Unidad no definidaRECARGAS DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS MES ABRIL 2025 DESDE LICITACIÓN 1175-209-LR24. MONTO A CARGAR $5.179.500.- DESCUENTO ASOCIADO DE 4,85%RECARGAS DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS MES ABRIL 2025 DESDE LICITACIÓN 1175-209-LR24. MONTO A CARGAR $5.179.500.- DESCUENTO ASOCIADO DE 4,85% $ 4.352.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352.521 $ 4.352.521
Total Neto $ 4.352.521
Descuento $ 211.097
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 786.871
TOTAL OC $ 4.928.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.