1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2381-272-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS DE LOS CESFAM Y UNIDADES DASM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
R.U.T. |
69.030.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
R.U.T. |
69.030.200-4 |
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
771343 |
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Call Fire Ltda. |
Razón Social |
CALL FIRE LIMITADA
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R.U.T. |
76.029.899-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Call Fire Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | MANTENCIÓN DE EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS CESFAM Y UNIDADES, SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, PARA EL DIA MIERCOLES 26 A LAS 8:30 HRS. (TIEMPO DE ESPERA 10 MINUTOS), EN EL SALON DEL 4TO PISO DEL CESFAM PEDRO LEON GALLO, DEBE ADJUNTAR UNA COTIZACION FORMAL Y TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES, PARA CONSIDERAR OFERTA | |
$ 2.559.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.559.700
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$ 2.559.700
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Total Neto
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$ 2.559.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1.500.000
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IVA 19 %
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$ 771.343
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$ 4.831.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.