Orden de Compra. Nº1493-245-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-65-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1493-245-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-65-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.006 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T. 69.140.800-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna San Nicolás
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EYZ AGRO
Razón Social COMERCIALIZADORA CARLA PATRICIA ESPINOSA ZÁRATE EI
R.U.T. 76.794.328-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EYZ AGRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101608
Servicios de producción de fertilizantes1Global50 SACOS DE UREA GRANULADA DE 25 KILOS PARA AREAS VERDES EN CENTROS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, ENTREGADOS EN CORRALONES MUNICIPALES50 SACOS DE UREA GRANULADA DE 25 KILOS PARA AREAS VERDES EN CENTROS DEPORTIVOS DE LA COMUNA, ENTREGADOS EN CORRALONES MUNICIPALES $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.