Orden de Compra. Nº3960-571-SE24 "Suministro materiales para mantención de vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3960-571-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales para mantención de vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3960-79-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Unidad de Compra Libertad 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Facturación Libertad 90
Comuna Hualañé
Impuesto 128912,91
Dirección de Envío de la Factura Libertad 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentroelquique
Razón Social ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ
R.U.T. 6.442.992-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lubricentroelquique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaAdquirir materiales para mantención y reparación de vehículos municipales por el mes de septiembre 2024.Suministro de materiales para mantención y reparación de vehículos. $ 678.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.489 $ 678.489
Total Neto $ 678.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.913
TOTAL OC $ 807.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.