1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
633-169-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SIC 1369 REF 980 "SEGREGADORES Y PISO DE CAUCHO" - GCEBX |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes 285, oficina 301 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
857337 |
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes 285, oficina 301 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
Innova2 |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA
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R.U.T. |
77.598.591-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Innova2 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101701
| Servicios de hormigón o estuco para exteriores | 1 | Unidad no definida | | SS. ADQUISICION E INSTALACION MATERIALES |
$ 1.073.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.073.500
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$ 1.073.500
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72101701
| Servicios de hormigón o estuco para exteriores | 1 | Unidad no definida | | SS. ADQUISICION E INSTALACION MATERIALES |
$ 3.438.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.438.800
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$ 3.438.800
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Total Neto
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$ 4.512.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 857.337
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$ 5.369.637
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.