Orden de Compra. Nº578459-427-AG24 "Compra de materiales e implementos de aseo para escuela Efraín Maldonado"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-427-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales e implementos de aseo para escuela Efraín Maldonado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 del sistema 215.22.04.007.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 204481,04
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oficima SpA
Razón Social COMERCIAL OFICIMA SPA
R.U.T. 76.740.014-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oficima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza6UnidadCARRO ESTRUJADOR DOBLE 46 LTS (ENVIAR DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO)  $ 87.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.016 $ 524.016
47121701
Bolsas de basura50PaquetePAQUETE BOLSA DE BASURA PARA CARGA PESADA DE 120X160X80, DE 10 UN. C/U.(MEDIDA SIMILAR O SUPERIOR)  $ 6.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.200 $ 308.200
47131617
Mopas de polvo10UnidadPORTA MOPA MICROFIBRA 40 CM  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
47131617
Mopas de polvo6UnidadREPUESTO DE MOPA PASILLO SECA 90 CM  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131618
Mopas húmedas8UnidadMOPA HUMEDA DE ALGODON 24 OZ + MANGO CLIP  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDA DE ALGODON 24 OZ  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
47131831
Ácido muriático2BidónACIDO MURIATICO 5 LTS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 1.076.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.481
TOTAL OC $ 1.280.697


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.567.313-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.934.122-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.037.781-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.740.014-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto