Orden de Compra. Nº1549-3658-CM24 "Orden de Compra: 1549-3658-CM24, SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 102-9351 TOALLA UNA HOJA(TORK)AUTO CORTE 310X20CM2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-3658-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1549-3658-CM24, SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 102-9351 TOALLA UNA HOJA(TORK)AUTO CORTE 310X20CM2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 10362220
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM2200 (1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM(1941157) TOALLA DE PAPEL TORK PREMIUM DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1196 $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.538.000 $ 54.538.000
Total Neto $ 54.538.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.362.220
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.900.220