Orden de Compra. Nº2173-162-CM24 "Orden de Compra: 2173-162-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2173-162-CM24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2173-162-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040070000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Compañia 1325
Comuna Santiago Centro
Impuesto 4293825,2
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM100 (1903785) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM(1903785) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM100 (1888995) BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM(1888995) BOLSA DE BASURA IMPEKE MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM1200 (1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.788.000 $ 10.788.000
0
2239-9-LR22
JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM85 (1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 5.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.080 $ 463.080
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM900 (1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 12.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.268.000 $ 11.268.000
0
2239-9-LR22
CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM10 (1895710) CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM(1895710) CERA PARA PISOS TREMEX LÍQUIDA BOTELLA 900 ML AUTO BRILLO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CUETO N° 830, (ESQUINA SAN PABLO) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 22.599.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.293.825
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.892.905