Orden de Compra. Nº
598002-17-AG24
"
Adquisición de alimentos para la celebración de Fiestas Patrias los afiliados al Servicio de Bienestar.
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
598002-17-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de alimentos para la celebración de Fiestas Patrias los afiliados al Servicio de Bienestar.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Bienestar
Razón Social
Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T.
60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T.
60.810.001-6
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna
Santiago
Impuesto
63427,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T.
77.182.729-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
61
Unidad
Empanada de pino de carne picada y horno
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
50101717
Semillas o frutos secos pelados
8
kilogramo
Mote
$ 1.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.616
$ 13.616
50193103
Preparado de salsa de jugo
25
Litro
Jugo de huesillo con huesillos
$ 3.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.850
$ 80.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
6
Unidad
Vasos 200cc bolsa de 100 unidades
$ 2.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.514
$ 14.514
52151704
Cucharas domésticas
3
Unidad
Cucharitas de plástico 100 unidades
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.898
$ 5.898
50202301
Agua
1
Unidad
Agua bidón de 5 litros
$ 2.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.174
$ 2.174
50202311
Bebidas
11
Unidad
Bebida 3 litros variedades zero /normal
$ 1.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.614
$ 20.614
50202311
Bebidas
10
Unidad
Bebida 3 litros coca-cola zero
$ 2.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.110
$ 26.110
52151507
Bombillas o pajillas para beber
3
Unidad
Bombilla papel recat bicolor 20 x 0,6 CM 100 u/Pqte. bolsa 100 unidades
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
5
Unidad
Helado Piña de 1 litros
$ 2.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.470
$ 11.470
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
Servilletas bolsa 200 unidades
Servilletas bolsa 200 unidades
$ 1.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.905
$ 8.905
Total Neto
$ 333.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.427
TOTAL OC
$ 397.254
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.182.729-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.828.587-8
Ver adjunto