Orden de Compra. Nº
3309-491-SE24
"
REPARACIONES VARIAS EN POSTA DE POLCURA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-491-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES VARIAS EN POSTA DE POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 AGL POLCURA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
Comuna
Tucapel
Impuesto
184300
Dirección de Envío de la Factura
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T.
9.864.176-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
2
Metro Lineal
FUNDACION HORMIGON EN GENERAL, SEGUN SUMINISTRO
FUNDACION HORMIGON EN GENERAL, SEGUN SUMINISTRO
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
80111613
Mano de obra temporal
4
Metro Cuadrado
MOLDAJE , SEGUN SUMINISTRO
MOLDAJE , SEGUN SUMINISTRO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
80111613
Mano de obra temporal
80
kilogramo
PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS , SEGUN SUMINISTRO
PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS , SEGUN SUMINISTRO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
80111613
Mano de obra temporal
6
Hora
ARRIENDO RETRO DE ESCAVADORA POR HORA, SEGUN SUMINISTRO
ARRIENDO RETRO DE ESCAVADORA POR HORA, SEGUN SUMINISTRO
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
Total Neto
$ 970.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.300
TOTAL OC
$ 1.154.300