1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1126922-2619-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7975 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
Comuna |
Frutillar
|
Impuesto |
22363 |
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.936.976-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 44 | Unidad | Se requiere 1 jugo individual 200 ml + 2 barra de cereal+ 1 fruta de estación+ 1 sandwich jamón/queso (pan de molde). Para el día 30 de noviembre | Para el día 30 de noviembre 2024 |
$ 2.675,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.700
|
$ 117.700
|
|
Total Neto
|
$ 117.700
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 22.363
|
$ 140.063
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.