Orden de Compra. Nº1736-2440-SE24 "PAGO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (SALUD)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2440-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PAGO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (SALUD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.008.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NADEL ESMERALDA
Razón Social SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NADEL ESMERALDA SPA
R.U.T. 76.701.859-2
Sucursal NADEL ESMERALDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°2272/2024 de la Dirección de Salud, correspondiente a servicio de sala cuna y jardín Infantil "Nadel", otorgados a la hija de la funcionaria Camila Zúñiga Ruiz por concepto de pago de mensualidad del mes de agosto de 2024. Adjunta Factura N°80, por el valor de $270.140.-Servicios de Sala Cuna y Jardín Infantil "Nadel", otorgados a la hija de la funcionaria Camila Zúñiga Ruiz por el mes de agosto de 2024. $ 270.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.140 $ 270.140
Total Neto $ 270.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 270.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.