1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1736-2440-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
06-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (SALUD) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736 |
Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NADEL ESMERALDA |
Razón Social |
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NADEL ESMERALDA SPA
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R.U.T. |
76.701.859-2 |
Sucursal |
NADEL ESMERALDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | En relación a pago solicitado a través de memorándum N°2272/2024 de la Dirección de Salud, correspondiente a servicio de sala cuna y jardín Infantil "Nadel", otorgados a la hija de la funcionaria Camila Zúñiga Ruiz por concepto de pago de mensualidad del mes de agosto de 2024. Adjunta Factura N°80, por el valor de $270.140.- | Servicios de Sala Cuna y Jardín Infantil "Nadel", otorgados a la hija de la funcionaria Camila Zúñiga Ruiz por el mes de agosto de 2024. |
$ 270.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.140
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$ 270.140
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Total Neto
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$ 270.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 270.140
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.