Orden de Compra. Nº4284-121-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-40-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-121-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-40-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-40-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 880594,14
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE
Razón Social ROBERTO HERMÓGENES GARRIDO ZÁRATE
R.U.T. 10.904.943-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO HERMOGENES GARRIDO ZARATE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro1UnidadAdquisición de insumos para confección y mantención de señalización vial urbana, según bases adjuntas numeral 1.3 detalle de bien a licitar PERFIL CUADRADO 50X50X3MM PERFIL CUADRADO 50X50X2MM PACK TAPA PERFIL 50X50X40UND PL LATON 3X1X2 MM GALVANIZADO BOLSAS DE CEMENTO 25KG RODILLO CHIPORRO 12CM LITRON DILUYENTE DUCO 1LT DISCO CORTE 4 1/2 CINTA ADHESIVA 48MM PAR GUANTE CABRETILLA PERNO 6MM2.5X TUERCA Y 2 GOLILLA X PERNO TINETA PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO METRO VINILO ADHESIVO REFLEC METRO VINILO ADHESIVO REFLEC VERDE METRO VINILO ADHESIVO COMERCIAL NEGRO METRO VINILO ADHESIVO COMERCIAL BLANCO PAR GUANTE CABRETILLA TALADRO PERCUTOR INALAMBRICOSEGUN COTIZACION ADJUNTA CON LISTADO COMPLETO SOLICITADO $ 4.634.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.634.706 $ 4.634.706
Total Neto $ 4.634.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 880.594
TOTAL OC $ 5.515.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.