Orden de Compra. Nº1079639-680-AG23 "ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DEPARTMENTO DE OPERACIONES DE ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-680-AG23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DEPARTMENTO DE OPERACIONES DE ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 41496
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA4 DÍAS HÁBILES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATEC
Razón Social KATEC SPA
R.U.T. 77.757.356-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida3 CARTUCHOS HP CF410A COLOR NEGRO 3 CARTUCHOS HP CF411A COLOR CIAN 3 CARTUCHOS HP CF412A COLOR MAGENTA 3 CARTUCHOS HP CF413A COLOR AMARILLOCONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 218.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
Total Neto $ 218.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.496
TOTAL OC $ 259.896


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.757.356-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.783.176-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.507.670-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.078.196-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.078.196-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.158.564-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.771.596-8 Ver adjunto