|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075963-7327-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1075963-223-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
|
|
R.U.T. |
61.606.001-5 |
|
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
1026000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROAC |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES PROAC SPA
|
|
R.U.T. |
76.551.322-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 6 | Mes | Arriendo de 25 Radios | VALOR NETO |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.400.000
|
$ 5.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.026.000
|
|
$ 6.426.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.