1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-11901-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
2243921305 - MEDIA ANTIEMBOLICA L ID 2111-166-LQ23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-166-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Curico N°345 Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO |
R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
Comuna |
*
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Impuesto |
181830 |
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnika S.A. |
Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142801
| Dispositivos o tubos de compresión vascular secuen | 300 | Unidad no definida | 2243921305 - MEDIA ANTIEMBOLICA L
DESPACHO INMEDIATO | MEDIA ANTIEMBOLICA L |
$ 3.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 957.000
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$ 957.000
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Total Neto
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$ 957.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.830
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$ 1.138.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.