1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3242-46-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios adicionales de mantencion áreas verdes |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3243-20-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipales |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
Comuna |
Santo Domingo
|
Impuesto |
110180,43 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Daniel Jorge |
Razón Social |
ECOVIDA SPA
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R.U.T. |
76.983.715-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Jorge |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 1 | Unidad no definida | | Ofertas adicionales de acuerdo a Decreto Alcaldicio N°0678, de fecha 19 de febrero de 2025 |
$ 579.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.897
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$ 579.897
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Total Neto
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$ 579.897
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.180
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$ 690.077
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.