Orden de Compra. Nº3976-615-AG24 "ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-615-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140549 FONDOS HPV del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 306546
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas300BolsaBOLSAS CREA CRUDA MEDIDA 35*30, GRABADAS.BOLSAS CREA CRUDA MEDIDA 35*30, GRABADAS. $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.400 $ 785.400
49101704
Galvanos7UnidadGALVANOS DE MADERA GRANDE CON PLACA DE ALUMINIO FULL COLOR GRABADOGALVANOS DE MADERA GRANDE CON PLACA DE ALUMINIO FULL COLOR GRABADO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
82141506
Servicios de diseño de envases20BotellaBOTELLAS DE AGUA 500CC CON GRÁFICA CON LOGOBOTELLAS DE AGUA 500CC CON GRÁFICA CON LOGO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadTRIPTICOS CON GRÁFICA, 21*29CM TAMAÑO CARTATRIPTICOS CON GRÁFICA, 21*29CM TAMAÑO CARTA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadMEMO POST IT EN CAJA DE CUERINA CON GRÁFICAMEMO POST IT EN CAJA DE CUERINA CON GRÁFICA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
49101704
Galvanos2UnidadGALVANO MADERA RAULÍ GRABADOGALVANO MADERA RAULÍ GRABADO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
53141502
Alfileres de gancho50UnidadPIN METÁLICO CON DISEÑOPIN METÁLICO CON DISEÑO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
44121704
Lápiz pasta300UnidadLÁPIZ BRONCE TOUCH GRABADO.LÁPIZ BRONCE TOUCH GRABADO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
49101701
Medallas4UnidadMEDALLAS DE ACRÍLICO COLOR 70MMMEDALLAS DE ACRÍLICO COLOR 70MM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 1.613.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.546
TOTAL OC $ 1.919.946


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.793.975-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.