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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233669-99-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PINTURA (PISCINA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
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R.U.T. |
65.012.617-3 |
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Dirección de Facturación |
Av Recoleta 3005. (Estadio Leonel Sanchez) |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
38570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Recoleta 3005. (Estadio Leonel Sanchez) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-09-2024 |
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Proveedor |
vizual equipo |
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Razón Social |
COMERCIAL VIZUAL SPA
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R.U.T. |
77.488.798-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
vizual equipo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102004
| Revestimientos impermeables | 1 | Tineta | Tineta de membrana impermeabilizante transparente | |
$ 138.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Tineta | Tineta de Oleo blanco brillante | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 203.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.570
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$ 241.570
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.