Orden de Compra. Nº439-618-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-367-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-618-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-367-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 605-609 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 29651,4
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
R.U.T. 15.990.020-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco40UnidadColaciones para Escuela Lo Valdivia, monto dispobile $160.000.- Consistentes en: 1 bebida 500 cc, 1 galleta mini, 1 fruta (platano), 1 sanwich jamón y queso, 1 servilleta en 1 bolsa de papel cada colación. Deben ser entregadas a las 13:00 Hrs, el miércoles 10/07/2024 en Escuela Lo Valdivia.   $ 2.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.040 $ 104.040
50181901
Pan fresco20UnidadColaciones para Escuela Santa Emilia, monto dispobile $80.000.- Consistentes en: 1 bebida 500 cc, 1 galleta mini, 1 fruta (platano), 1 sanwich jamón y queso, 1 servilleta en 1 bolsa de papel cada colación. Deben ser entregadas a las 09:00 Hrs, el miércoles 17/07/2024 en Escuela Santa Emilia.   $ 2.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.020
Total Neto $ 156.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.651
TOTAL OC $ 185.711


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.462.779-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.143.012-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.681.335-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto