|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2255-138-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA PROVINCIAL SAYG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.931.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Yumbel 698 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
19000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yumbel 698 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Hotel Kolping |
|
Razón Social |
HOTEL SAN AMBROSIO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.343.700-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hotel Kolping |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad |
COFFE BREAK, CAFE DE GRANO, TE, JUGOS, PIE DE LIMON, FRUTOS SECOS, BROCHETAS DE FRUTAS Y VARIEDAD DE TAPADITOS. ACTIVIDAD A REALIZARSE EN SALON MANUEL FUENTES, EN DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EN YUMBEL 698 MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 9.30 A 12.30 HRS | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.000
|
|
$ 119.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.