Orden de Compra. Nº1542-74-SE24 "INSUMOS JORNADA APOYO AL DEPORTE Y RECREACION."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-74-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JORNADA APOYO AL DEPORTE Y RECREACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 156343,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Chileactivo
Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T. 77.198.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol10UnidadBalón de fútbol número 5, de material PU, de óptima calidad laminado, de 3 capas reforzadas, con interior Caucho natural de butilo por hilo y nylon.  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
49161604
Pelotas de tenis10UnidadPelota tenis de fieltro Hi Vis con núcleo de goma.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
49161603
Pelotas de baloncesto10UnidadBalón de Básquetbol N°7 indoor/outdoor, de cuero PU higroscópico laminado, de 4 capas.  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
49201512
Cuerdas para saltar30UnidadCuerda de salto de pvc, con mango antideslizante, de 3 mts.  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
49201609
Bandas de resistencia32UnidadBanda elástica de resistencia de 1500 x 120 x 0.45 mm.   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
49101701
Medallas180UnidadMedallas con logo institucional.  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000
Total Neto $ 822.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.343
TOTAL OC $ 979.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.