Orden de Compra. Nº
1542-74-SE24
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INSUMOS JORNADA APOYO AL DEPORTE Y RECREACION.
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1542-74-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS JORNADA APOYO AL DEPORTE Y RECREACION.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial San Antonio
Razón Social
Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T.
60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T.
60.902.067-9
Dirección de Facturación
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
Comuna
San Antonio
Impuesto
156343,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Chileactivo
Razón Social
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T.
77.198.280-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49161505
Balones de fútbol
10
Unidad
Balón de fútbol número 5, de material PU, de óptima calidad laminado, de 3 capas reforzadas, con interior Caucho natural de butilo por hilo y nylon.
$ 10.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
49161604
Pelotas de tenis
10
Unidad
Pelota tenis de fieltro Hi Vis con núcleo de goma.
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
49161603
Pelotas de baloncesto
10
Unidad
Balón de Básquetbol N°7 indoor/outdoor, de cuero PU higroscópico laminado, de 4 capas.
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
49201512
Cuerdas para saltar
30
Unidad
Cuerda de salto de pvc, con mango antideslizante, de 3 mts.
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
49201609
Bandas de resistencia
32
Unidad
Banda elástica de resistencia de 1500 x 120 x 0.45 mm.
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.640
$ 32.640
49101701
Medallas
180
Unidad
Medallas con logo institucional.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.000
$ 459.000
Total Neto
$ 822.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.343
TOTAL OC
$ 979.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.