Orden de Compra. Nº2665-696-AG24 "Adquisición de servicio de amplificación para Feria comunal de seguridad escolar y prevención contra la violencia"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-696-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de amplificación para Feria comunal de seguridad escolar y prevención contra la violencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 295378,18
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Razón Social PRODUCCIONES FUEGOS SPA
R.U.T. 77.164.403-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadAdquisición de servicio de amplificación para Feria comunal de seguridad escolar y prevención contra la violencia, a realizarse el lunes 17 de junio desde la 11:30 hrs. Lugar por confirmar debido a las condiciones climáticas.. Se adjuntan detalles técnicos que se deben cumplir.  $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622
Total Neto $ 1.554.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.378
TOTAL OC $ 1.850.000