Orden de Compra. Nº1057461-6628-SE25 "BE/ ARTICULOS ASEO STOCK BODEGA ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-6628-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra BE/ ARTICULOS ASEO STOCK BODEGA ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 36258,08
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos60UnidadLavalozas Líquido 750 mL Equivalente a Quix (línea N°46)Lavalozas Líquido 750 mL RR (línea N°46) $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
12161902
Detergentes surfactantes96UnidadLimpiador anti grasa 500 ml con Gatillo (LÍNEA N°13)Limpiador anti grasa 500 ml con Gatillo (LÍNEA N°13) $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.112 $ 122.112
47131603
Esponjas100UnidadEsponja color amarillo con verde (LÍNEA 32)Esponja color amarillo con verde $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 190.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.258
TOTAL OC $ 227.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.