1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-1452-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
S.A 942689 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-814-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
134235 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
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Proveedor |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
Razón Social |
LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 1 | Paquete | SE REQUIEREN MADERAS PARA CUBRIR RIELES DE PISCINAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION | |
$ 706.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 706.500
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$ 706.500
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Total Neto
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$ 706.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.235
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$ 840.735
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.